送心意

玲老师

职称会计师

2019-04-14 11:02

你的意思 是把图下那个分录合并在一笔分录 写  理论是成立的 不过实际 中这俩笔分录 不是同时发生的  所以要像图片上那样分开写

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借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-28 15:34:53
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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