老师,请问一下,我们是电器公司,刚成立,发生一大笔建店费用,建店完成之后供应商验收后,会以返利的形式返给我们,但是不是货币资金,用于提相应的货。那么当我收到返利应该怎么做账呢
外向的月饼
于2019-04-14 11:46 发布 1524次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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相当于是供应商帮你支付建店费用
支付时
借:其他应收款
贷:银行存款
提货抵扣时
借:库存商品
贷:应付账款
借:应付几
贷:其他应收款
2019-04-14 11:51:51

您好!是的。是这样算的了
2018-11-30 10:35:07

你好,能具体介绍一下如何抵货款吗
2020-07-06 13:01:46

你单位给对方开的正数发票吗
2019-07-09 19:47:31

这个可以直接冲减第二月的成本的
2019-06-03 15:51:42
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