老师,预提费用与实际开票数不一致,如何记账。比如,预提时,借:销售费用-运费 4800 贷:应付账款-预提运费 4800 ,实际收到发票是不含税金额9090.91,进项税909.09。超出部分,如果不走费用,还记应付款的话,分录应该怎么写?
云海波涛
于2019-04-14 20:08 发布 3193次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以
2019-04-14 20:45:35

您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 21:13:10

您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 20:48:12

您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 20:57:18

你好 含税的金额 比如你做账是 借库存商品 进项税贷应付账款100 就是包含了税费的金额
2019-11-09 12:47:36
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