老师,预提费用与实际开票数不一致,如何记账。比如,预提时,借:销售费用-运费 4800 贷:应付账款-预提运费 4800 ,实际收到发票是不含税金额9090.91,进项税909.09。如何写分录,
云海波涛
于2019-04-14 17:36 发布 1858次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-14 21:13
您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
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您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 21:13:10
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您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 20:48:12
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您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 20:57:18
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您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以
2019-04-14 20:45:35
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你好,可以直接计入销售费用核算
2017-08-12 17:52:04
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