出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

,借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款,借:主营业务成本 应交税费 贷,借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款银行存款,借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款,借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款,借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款
答: 你好,这个具体的是什么业务的?
如果用进项税冲减主营业务成本。实际工作中,软件中应该借应交税费_应交增值税进项税。贷主营业务成本。还是借应交增值税进项税,借主营业务成本。用红字还是负数表示主营业务成本。怎样是正确的?
答: 软件中用负数或者用红字都是可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:主营业务成本—业务 贷:应付账款—分成—暂估 应交税费—应交增值税—进项税额
答: 您好 请问发生了什么业务
你好,我们公司相当于是转货权,分录可以做成这样吗?第一笔是借预付账款 贷银行存款取的发票是借主营业务成本 应交税费-应交增值税(进) 贷预付账款吗?
免抵退不得抵扣税额,借:主营业务成本 10000 贷:应交税费-应交增值税 10000 到期末结转损益,这笔款怎么没有结转??
老师,因为有一张模具发票尚未抵扣,也是询问过学堂老师,让做借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税,贷应付账款,利润表出来后成本过高,利润负数,这样可以吗?


清醒 追问
2019-04-15 11:31
岳老师 解答
2019-04-15 14:41