你好老师,4月份之前税率不是16吗,然后现在是13,那我之前开了进项票100万发票,增值税16万,现在开出销项100万,增值税13万,那我们抵扣的时候是不是从中间赚了3个点呀
℡薄荷糖?
于2019-04-16 09:33 发布 700次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-16 09:34
您好
是您理解的这个意思
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您好
是您理解的这个意思
2019-04-16 09:34:43
你好,未认证的16%的发票可以正常抵扣。4月份只能开具13%的发票,除非你在增值税纳税申报时先按照未开票收入申报缴纳增值税。后面再补开16%的发票。
2019-04-02 13:36:04
销项税是用16万的进项税抵扣的
2019-05-12 16:34:37
你好,填在一起的呢,不含税金额,税额手工输入
2019-04-30 15:27:23
那你要看这个一万是不是属于新税率下业务,如果是只能按低税率,
2019-10-17 13:42:21
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