老师四月份开始要开13%的增值税,我们还有客户是属于三月的发票要开16%的,我们按13%给他们开了票,差的3%税额客户在此份结算金额里扣了,然后给我们开收据。我想问下,这客户扣掉的开收据对么?然后我这边应该怎么做会计分录处理呀?
猪猪缘
于2019-04-16 10:05 发布 770次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-16 10:56
三月份,你做了预收账款吗。
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你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
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金税盘和税控盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
2019-04-24 09:58:54
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同学您好, 借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023-12-20 20:32:20
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借:应收票据23400
贷:主营业务收入20000
贷:应交税费——应交增值税3400
2020-03-17 21:33:41
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借周转材料 应交税费 贷银行存款
借管理费用 贷周转材料 应交税费
2022-04-07 11:08:47
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猪猪缘 追问
2019-04-16 10:57
郭老师 解答
2019-04-16 10:58