送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-16 10:56

三月份,你做了预收账款吗。

猪猪缘 追问

2019-04-16 10:57

没有,这个月结算了款到账了才做收款

郭老师 解答

2019-04-16 10:58

那对方不用给你开收据,你直接开按13的发票开,然后收款就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
2019-04-24 09:58:54
同学您好, 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-12-20 20:32:20
借:应收票据23400 贷:主营业务收入20000 贷:应交税费——应交增值税3400
2020-03-17 21:33:41
借周转材料 应交税费  贷银行存款 借管理费用 贷周转材料 应交税费
2022-04-07 11:08:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...