送心意

萧老师

职称中级会计师

2020-09-06 22:32

同学,你好
6月
借:银行存款1060
贷:预收账款1000
应交税费-应交增值税(销项税额)60
7月
借:预收账款1000
贷:主营业务收入1000

天道酬勤 追问

2020-09-07 09:06

老师,我们预收的款项是1060元而预收账款只计入了1000元这是不是不太合适。

萧老师 解答

2020-09-07 09:09

不是的,是因为你们开了票了,60就是要交税了,不能算预收的了

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相关问题讨论
你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
2019-04-24 09:58:54
同学您好, 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-12-20 20:32:20
借:应收票据23400 贷:主营业务收入20000 贷:应交税费——应交增值税3400
2020-03-17 21:33:41
借周转材料 应交税费  贷银行存款 借管理费用 贷周转材料 应交税费
2022-04-07 11:08:47
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