送心意

萧老师

职称中级会计师

2020-09-06 22:32

同学,你好
6月
借:银行存款1060
贷:预收账款1000
应交税费-应交增值税(销项税额)60
7月
借:预收账款1000
贷:主营业务收入1000

天道酬勤 追问

2020-09-07 09:06

老师,我们预收的款项是1060元而预收账款只计入了1000元这是不是不太合适。

萧老师 解答

2020-09-07 09:09

不是的,是因为你们开了票了,60就是要交税了,不能算预收的了

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