您好老师,结合图片中的例题举个例子:6月份预收了7—9月份的物业费1060元(其中:金额1000元、税额60元)按规定因为在6月份预收到物业费的时候已经给住户开具了发票,所以6月份需要计算缴纳增值税60元,7—9月份要确认收入1000元,那么6月份和7月份的会计分录各应该怎么做?
天道酬勤
于2020-09-06 22:29 发布 1119次浏览
- 送心意
萧老师
职称: 中级会计师
2020-09-06 22:32
同学,你好
6月
借:银行存款1060
贷:预收账款1000
应交税费-应交增值税(销项税额)60
7月
借:预收账款1000
贷:主营业务收入1000
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你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
金税盘和税控盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
2019-04-24 09:58:54
同学您好, 借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023-12-20 20:32:20
借:应收票据23400
贷:主营业务收入20000
贷:应交税费——应交增值税3400
2020-03-17 21:33:41
借周转材料 应交税费 贷银行存款
借管理费用 贷周转材料 应交税费
2022-04-07 11:08:47
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天道酬勤 追问
2020-09-07 09:06
萧老师 解答
2020-09-07 09:09