老师你好,是这样我这里就是食堂购买食材我们是每次买买都直接付了款,但是记账,然后次月他们统一金额开发票过来,这种我应该怎么做会计分录,拿到发票以前和拿到发票以后的分录分别怎么写
獾不可貌相
于2019-04-16 11:48 发布 1080次浏览
- 送心意
小颜老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-16 12:14
学员你好,发票以前:借:预付账款-采购食材 贷:银行存款 来发票:借:管理费用-福利费 贷:预付账款-采购食材 如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
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学员你好,发票以前:借:预付账款-采购食材 贷:银行存款 来发票:借:管理费用-福利费 贷:预付账款-采购食材 如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
2019-04-16 12:14:29

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
2022-03-17 08:26:20

可以拿到材料后,根据估计先入库,在月底拿到票后,把暂估的红冲,然后重新入库。
2018-04-17 09:20:13

你好,同学。不影响,你现在按合同入账,后面收票作为附件处理的。
2020-12-10 09:58:02
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獾不可貌相 追问
2019-04-16 12:20
小颜老师 解答
2019-04-16 12:30