老师,请问,我们是以租代购的汽车行业,代收到月供款:借:银行存款-1000,贷:其他应付款-月供款1000,拖车费以及罚息,借:银行存款2000,贷:其他应付款-其他2000,现在要把这2笔款付给对方,(扣除了1000出来),只付了2000,做内帐要怎么样做分录?是小白
Double No
于2019-04-16 14:58 发布 991次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-04-16 21:26
同学。你这个扣的1000是什么款
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同学。你这个扣的1000是什么款
2019-04-16 21:26:40
代收到月供款:借:银行存款-1000,贷:其他应付款-月供款1000
这个分录,银行存款没有借方负数表示的哦,如果是借方负数那么应该记在贷方哦!
收到代供款,借:银行存款 1000 贷其他应付款1000
扣的1000是你们应该收回的什么款项?
2019-04-17 16:05:18
员工借款时:
借:其他应收款--员工 3000 贷:银行存款 3000
报销时:(用途如果是管理部门使用)
借:管理费用 1000 其他应收款--单位 2000 贷:其他应收款---员工 3000
收到款项,借:银行存款 2000 贷:其他应收款--单位 2000
2019-07-03 21:01:16
一、首先需要说具体你们2月份的电费是多少?
2021-05-28 18:24:02
你好,另外的1000确定不用给了?
2016-12-20 14:49:42
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2019-04-17 09:36
陈诗晗老师 解答
2019-04-17 09:47