母公司收到子公司的利润分红,怎么做账务处理呀?收 问
借:银行存款 贷:投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借:管理费用-咨询费 增值税-进项 贷:银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
老师,请问,我们是以租代购的汽车行业,代收到月供款:借:银行存款-1000,贷:其他应付款-月供款1000,拖车费以及罚息,借:银行存款2000,贷:其他应付款-其他2000,现在要把这2笔款付给对方,(扣除了1000出来),只付了2000,做内帐要怎么样做分录?是小白
答: 同学。你这个扣的1000是什么款
老师,请问,我们是以租代购的汽车行业,代收到月供款:借:银行存款-1000,贷:其他应付款-月供款1000,拖车费以及罚息,借:银行存款2000,贷:其他应付款-其他2000,现在要把这2笔款付给对方,(扣除了1000出来,是我们要收回来的)只付了2000,做内帐要怎么样做分录?
答: 代收到月供款:借:银行存款-1000,贷:其他应付款-月供款1000 这个分录,银行存款没有借方负数表示的哦,如果是借方负数那么应该记在贷方哦! 收到代供款,借:银行存款 1000 贷其他应付款1000 扣的1000是你们应该收回的什么款项?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000
答: 你好,另外的1000确定不用给了?