送心意

笑口常开老师

职称中级会计师,经济师

2019-04-16 15:58

贷:主营业务收入
应交税金--销项税500
然后做结转借 应缴税金--销项税 500
贷 应缴税金--未交增值税
然后你下个月交的时候就是借 应缴税金--未交增值税
贷 银行存款

追问

2019-04-16 16:09

????没看懂你的

追问

2019-04-16 16:10

不是主营产品,老师是不是回错了人?

笑口常开老师 解答

2019-04-17 14:18

抱歉,实操的问题改请你在会计问里实操答疑模块提问下把,不小心接错题目了。实操答疑老师会帮您详细解答,非常抱歉

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你好 你 分录做错了 是借 其他应收款42000 贷 其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元 你再把这个简易计税做个分录 借 应交 税费 简易计税 2000 贷 应交税费 未交增值税2000
2019-04-16 17:24:36
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2019-04-16 17:09:08
贷:主营业务收入 应交税金--销项税500 然后做结转借 应缴税金--销项税 500 贷 应缴税金--未交增值税 然后你下个月交的时候就是借 应缴税金--未交增值税 贷 银行存款
2019-04-16 15:58:46
那你下边的分录应该是借应交税费,应交增值税,而不是未交增值税。
2021-12-16 09:19:29
您好,就是应交税费--应交增值税的三级科目都通过应交税费--应交增值税(转出未交增值税)来转平,您只是出口企业的话,最终进项税额,转出未交增值税和出口退税等科目借贷方能平的
2020-03-21 14:33:52
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