游乐设备出租,没有发票回来,取得收入,8万,分录, 借:其他应收款80000 ,贷:其他业收入77669.9 应交税费一应交增值税一销项税 2330.1 发票是税局代开的,需计提附加税吗 成本,怎么做呢
2463024587
于2018-12-17 10:00 发布 653次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-17 10:01
如果是一般纳税人。看你当月是否有进项税,如果有进项税抵扣,抵扣后还要缴纳增值税的话,要计提附加税
成本,可以是设备的折旧成本计入其他业务成本
相关问题讨论
这个是应付其他公司的进项税,是不是购买进项票了
2017-02-17 10:03:23
如果是一般纳税人。看你当月是否有进项税,如果有进项税抵扣,抵扣后还要缴纳增值税的话,要计提附加税
成本,可以是设备的折旧成本计入其他业务成本
2018-12-17 10:01:45
你好; 借方有金额说明 缴纳了。 你们还没有工资扣除; 你们工资发了没有 嘛?
2022-08-08 14:37:02
你好,不用的,你申请了退税之后再做这个就行。
2024-01-06 10:08:42
可以的,可以这么做的。
2022-04-14 13:41:32
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