每月末确认租金收入 借:其他应收款 22600 贷:其他业务收主 20000 贷:应交税费——应增(销) 2600 这个数错了 按这个做 借,其他应收款11300 贷,其他业务收入10000 贷,应交税费——应交增值税销1300
坚定的钢笔
于2021-01-04 15:24 发布 1136次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
借应收账款贷其他业务收入。
2021-05-06 11:29:22
你好,你这个分录没什么问题呀
2021-01-04 15:25:17
你月末的时候,借:其他业务收入 贷:本年利润
2018-11-20 09:20:44
你好,确认出租固定资产收入,应当确认增值税应纳税额才是的
2019-07-19 15:34:20
借:其他应收款 -XX公司 贷:银行存款 每月收到利息,借: 银行存款 贷:财务费用 ,利率没有超过规定的利率水平部分的利息收入不用交企业所得税。
2018-11-29 13:49:54
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