2018年12月份有一张专票,以前的会计没发现是专票,直接做成,借:管理费用,贷:银行存款,现在我发现了,这个月不认证,可以调账吗?怎么调,是先冲一笔负数,再借:管理费用 应交税费-应交进项税 贷:银行存款吗?还是应该怎么做调账。
安然妮儿
于2019-04-16 16:15 发布 767次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-16 16:34
你好 是的 先做一笔负数 再按正确的做就可以了
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是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08

你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09

你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好,不对的借管理费用贷银行存款这是电费作为管理费用的处理,如果是制造费用,借制造费用,应交增值税进项税,贷银行存款
2019-04-29 22:07:43
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安然妮儿 追问
2019-04-16 16:41
答疑苏老师 解答
2019-04-16 16:47