老师请教你一个问题,2月份的时候凭证写错了科目名称 借:银行存款 300 贷:主营业务收入291.62 应交税费-应交增值税8.38 改为 借:应收账款 300 贷:主营业务收入291.62 应交税费-应交增值税8.38 在做3月份凭证的时候怎么給调过来,用的是金蝶软件
会丫头
于2019-04-16 18:24 发布 652次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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借应收账款300
借银行存款-300
2019-04-16 19:52:19
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你好; 那你直接调整一笔即可 :借 主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税 即可 ; 预收账款借方是没有错误的嘛
2022-04-12 09:31:59
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您好
请问开了红字同时开具了蓝字么 金额一致么
2019-12-25 19:36:28
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您好!先用红字冲减之前那个凭证,然后做后面这个就可以了。
2016-11-14 13:52:44
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不用的,直接借银行存款贷主营业务收入就可以的
2022-05-14 14:50:26
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