老师,1月份的时候开出出售固定资产增值税普通发票,忘记作废,2月份的时候冲红,那2月份做账时是:借库存现金(负数)贷固定资产清理(负数)、应交税费-应交增值税简易征收(负数),是这样吗?
少儿
于2019-04-17 08:40 发布 774次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-17 08:44
你好 是的 做原来分录的负数分录就可以了
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25500-19417.48=6082.52,应该是算错了
2017-02-16 20:34:26
你好,就是固定资产清理需要根据情况价款计算缴纳增值税
2019-10-17 16:15:06
出售固定资产不是应该由你们开具发票吗?是计入应交税费的
2018-01-08 11:27:01
你好,在申报表主表减免政策那一栏填减免额
2016-07-04 11:30:35
您好,您是说处置固定资产开发票的那个金额吗?
2020-07-01 10:10:01
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