请问进项转出、出口退税中免抵税抵减内销、数据有误,次年更正,分录:借以前年度损益调整,贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-出口退税,那分录是否有错?还有需要写上正确额分录吗?谢谢!
少儿
于2019-04-17 11:10 发布 1097次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-17 12:58
您好,者不涉及损益类科目,不需要用以前年度损益调整,可以直接调整
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什么原因导致的转出?你们单位具体从事什么业务?
2018-07-16 16:23:11
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跨年的损益类科目
2017-05-01 19:50:51
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你好 你实际是想做什么业务的账。 你在调整 往年业务吗
2020-11-09 17:16:29
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你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
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800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09
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少儿 追问
2019-04-17 13:00
文老师 解答
2019-04-17 15:38