普票在以前月份已经开具,并相应申报了免抵退和免税,经自查发现,有100万退税需作免税处理,我在申报时,是将-100面填在哪里?100万填在哪里?
高大的花卷
于2019-04-17 20:15 发布 745次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-17 21:01
只需要在退税申报系统申报,不需要在增值税申报系统申报
对暂未收汇的出口货物,生产企业应在《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》的“单证不齐标志”栏(第20栏)中填写“W”,暂不参与免抵退税计算,待收汇并填报《出口货物收汇申报表》后,方可参与免抵退税计算;
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