普票在以前月份已经开具,并相应申报了免抵退和免税,经自查发现,有100万退税需作免税处理,我在申报时,是将-100面填在哪里?100万填在哪里?
高大的花卷
于2019-04-17 20:15 发布 759次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-17 21:01
只需要在退税申报系统申报,不需要在增值税申报系统申报
对暂未收汇的出口货物,生产企业应在《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》的“单证不齐标志”栏(第20栏)中填写“W”,暂不参与免抵退税计算,待收汇并填报《出口货物收汇申报表》后,方可参与免抵退税计算;
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只需要在退税申报系统申报,不需要在增值税申报系统申报
对暂未收汇的出口货物,生产企业应在《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》的“单证不齐标志”栏(第20栏)中填写“W”,暂不参与免抵退税计算,待收汇并填报《出口货物收汇申报表》后,方可参与免抵退税计算;
2019-04-17 21:01:13
你以前月份已经相应申报了免抵退,怎么又有100万?
2019-04-17 20:44:30
不是免抵退税额缴纳附加,是当期免抵税额缴纳附加税
2018-08-08 09:01:08
离岸价与到岸价肯定是不同的呀
2015-12-15 17:27:48
同学你好
是免抵退税销售额
2021-05-13 08:45:33
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