老师我们这个月开了10%的发票,因为是3月份未开具的发票,但是税务局昨天让我们更正3月已纳申报表,提前把4月份开的这个10%的发票在附表一未开具发票里面申报,以后再开具10%的发票就不要申报了,那现在3月份这个分录应该怎么做了,借应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-销项税吗?还是按照这个分录吗?
FEN
于2019-04-18 08:16 发布 702次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
可以
2017-03-16 13:20:34
这个算法对吗?
2017-03-20 16:50:21
就这样做反方向的就可以了吗??
2018-12-11 21:27:05
那四月份开发票了怎么处理?
2017-03-06 21:16:24
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