我2018年发生的折让,我贷方直接冲的是:贷:应交税费-应交增值税进项税额,不是应交进项税额转出科目,我本年度调整的话如何做调整?
红云追月
于2019-04-18 14:45 发布 599次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-18 14:47
你好 你申报的时候进项税额转出了的话 就不用再调整了
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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一、
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000
二、借:应交税费——未交增值税2000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000
分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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红云追月 追问
2019-04-18 14:54
答疑苏老师 解答
2019-04-18 14:58