小规模纳税人1月开发票3万,3月开发票12万,钱没有入帐,这个钱是要上交国库存 ,单位只收取管理费,问1月开的发票可以入在3月一起做帐吗?没有达到起征点,如何做会计分录
平安顺遂
于2019-04-19 10:32 发布 489次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
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按季度报税,业务少可以并入一起入账。正常计提税金,免税金额转入营业外收入。
2019-04-19 10:52:28
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您好,分录,借:现金或者银行存款,10000,贷:主营业务收入,9708.74,应交税费-应交增值税,291.26。
2017-01-16 18:49:10
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代开专票 不享受3万减免需要缴纳增值税及城建税教育附加的
2016-03-08 17:52:43
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您好!你补充计入应该计提的税费就可以了。
借借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-05-12 15:05:23
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你好!
对的。
2020-04-17 16:07:55
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