老师,发票是1万5千元的律师服务费,18年用银行存款支付的,已经计提过,当时的处理是:借:其他应付款 贷:银行存款。现在收到发票了开票日期18年的。要入账是不是这样处理,1、借:管理费用 贷:其他应付款 2、借:以前年度损益调整 贷:管理费用 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
一米阳光
于2019-04-19 11:18 发布 855次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-19 11:20
你好 不是的 直接 借以前年度损益调整 贷其他应付款 借 利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整
相关问题讨论

你好 不是的 直接 借以前年度损益调整 贷其他应付款 借 利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-04-19 11:20:20

要是业务是2020你那直接做,借:管理费用 贷:其他应付款
2020-03-26 12:15:01

影响以前年度的利润
2022-04-13 22:21:07

借利润分配
贷银行存款
2020-05-07 07:04:14

可以的,可以这么做的。
2023-12-09 14:09:51
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