送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-04-19 16:42

你好,对的,应交税金改成应交税费就可以

小妮子 追问

2019-04-19 16:44

那销项税跟进项税要不要结转为0呢?如果进项大于销项的时候又是怎么做的,有存在期末留抵的时候又是怎么做的?就是可以一目了然从每个科目余额看出的

答疑郭老师 解答

2019-04-19 16:44

你的第一步做了余额就是0了

小妮子 追问

2019-04-19 16:45

我刚才写的那3个分录,除了第三个缴纳的不用,其他的摘要分别要怎么写呢

答疑郭老师 解答

2019-04-19 16:45

借应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

小妮子 追问

2019-04-19 17:03

老师,摘要写什么啊

答疑郭老师 解答

2019-04-19 17:31

结转进项,销项

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期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-04-15 16:26:36
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 第一个那个是三级科目。
2017-03-13 17:30:49
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
是的,分录是正确的。
2018-12-16 14:09:03
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-05-27 18:10:23
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