送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-04-20 14:58

不是红冲分录,金额不应该是负数
借:应收账款   250
借:银行存款   400         
借:营业外支出  50
贷:主营业务收入   700

凌飞 追问

2019-04-20 15:04

老师,不好意思,我输入的不是负数,我是想把文字和数字分开,用了键盘上的“-”这个来做间隔,我下次会注意的,直接打空格就好。另,那250元是B公司帮A客户收的货款,是要付给A客户的,相对于B公司而言不是其他应付款吗?

三宝老师 解答

2019-04-20 15:08

那你做的是对的。
关键700是你的收入,是应该应收的,250是代收要付给客户,作为一个客户,实践中尽量通过同一个科目核算,你实在要分的话
借:应收账款 650
借:营业外支出 50
贷:主营业务收入 700

借:银行存款  250
贷:应付账款   250

凌飞 追问

2019-04-20 15:29

老师,您说的作为一个客户,实践中尽量通过一个科目核算是什么意思?比如今天问您的这个题目,您指的一个科目,是指应收账款和应账款吗?

三宝老师 解答

2019-04-20 16:21

你理解是正确的。应收账款和应付账款,一个往来户子尽量用同一个

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2019-04-20 14:58:51
你好 支付出入证费用计入成本核算 收取的计入收入 你 们是主页收入吗 这个应该是计入其他业务收入的
2019-11-08 12:09:51
您好!可以的 你可以计入营业外支出。
2017-10-28 16:05:38
计入营业外收入就可以了
2019-01-10 21:21:19
是的,就是那样处理的哈
2022-03-24 11:15:50
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