老师,生产企业能否把25年已开票已确认收入移到24 问
那这样子操作,能减少25年利润表上的累计利润总额吗?好像只是报税调整,账还是不调吗 答
暂估成本无法收到发票怎么处理? 问
成本已经结转,还怎么红冲? 答
老师,辞退员工,然后4月份的工资4月有几个人先直接 问
以前做的是借:管理费用/制造费用/生产成本 贷:应付工资,只要贷方改一下就行了是吧?那还有涉及到的个人部份社保,我本来是计提工资不做,发放工资时才挂的。那现在直接发放掉了,还是不用挂吗 答
老师,您好!请问一下,物业公司每月计提的电梯维保费 问
您好,这样是可以的。 答
出口贸易企业 当月的费用 没付款 对方也没付款 问
你好,是的,就是这样子做的。 答

计提、发放工资会计分录
答: 你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资, 贷;银行存款等科目
当月计提和发放工资会计分录怎么做比较好
答: 工资可以进入制造费用计提吗 我们是水厂
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提与发放工资五险一金的会计分录?区分了单位与个人的,两种做法,一是先从工资扣,二是慢从工资扣的,相关会计分录
答: 一、先从工资中扣 1、借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 贷:其他应收款——代扣个税 贷:银行存款(或库存现金) 2、再将应付职工薪酬分配到各费用中(管理费用——工资、销售费用——工资及基他科目) 3、交社保 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣社保 贷:银行存款 二、后从工资中扣 1、交社保 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣社保 贷:银行存款 2、借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 贷:其他应收款——代扣个税 贷:银行存款(或库存现金) 3、再将应付职工薪酬分配到各费用中(管理费用——工资、销售费用——工资及基他科目)

