老师:跨年度冲红发票怎样做凭证?我是2018年11月开了500多万发票,已经缴纳增值税(我是销方),今年按原来发票面额3月冲红的,那么凭证该怎样做?谢谢!
犹豫的石头
于2019-04-22 15:40 发布 861次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你的这笔业务涉及了损益,所以要通过以前年度损益调整科目,最后调减期初未分配利润。注意,五月底之前所得税汇算清缴时也要考虑上述因素的影响。
2019-04-22 15:41:56
你好,缴纳的增值税,这个是付款凭证的。
2021-12-22 19:21:08
你好,缴纳进口增值税
借:应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款
2020-11-10 15:23:42
借应交税费应缴增值税已交税金 贷银行存款
2016-07-26 15:53:29
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
小规模纳税人发生计入贷方,缴纳计入借方
2017-10-03 20:44:26
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