老师,做账软件4月份已经做了很多凭证了,3月发现错误领导就要在3月里改,那4月凭证不删除的情况能反结账3月凭证,然后修改吗?
庐州月下&VE
于2019-04-22 15:51 发布 826次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!操作是可以操作,至少金蝶是可以这样
2019-04-22 15:55:43
你好,反结账到3月份修改完了再结账就可以了
2020-06-05 10:08:18
是的,你先反结账,再反审核,最后反过账,就可以修改3月的凭证了。
2023-03-13 13:19:58
你好!你们进入账套额时间是3月分吗
2020-06-05 11:12:26
你好,那你手工录入时补上这个号可以操作不?
2017-05-06 07:36:43
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