用金蝶k3软件,三月结账后录完了四月的凭证,发现三月有错误,进行了三月反结账,反过账,删除了三月损益结转凭证,修改了凭证后,三月没法过账结账了,是不是要删除四月所有凭证,才能结三月的账
子乐
于2017-05-01 10:25 发布 3598次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,不用的,你结账时提示什么?
2017-05-01 12:25:20
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提示啥,上面提示啥?
2020-01-09 17:05:34
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您好!操作是可以操作,至少金蝶是可以这样
2019-04-22 15:55:43
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断号,你整理凭证号就可以
2019-10-30 09:49:19
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你好,看看操作顺序步骤有没出错,没有正常是可以的
2020-03-09 21:24:02
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