送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-13 16:15

预付时 
借:预付账款  贷:银行存款 
收到发票时 
借:在建工程  应交税费  贷:预付账款

张艳老师 解答

2018-03-13 16:24

不建议这样入分录,这就成了预付账款的款项全用于税费了。

张艳老师 解答

2018-03-13 16:33

工程施工 
应交税费  
贷:预付账款 
是可以这样处理的,不一定计入在建工程科目

张艳老师 解答

2018-03-13 19:13

可以先暂估入账,计入原材料科目,领用时再结转至工程施工--直接材料

张艳老师 解答

2018-03-14 10:50

如果是实际收到发票的话,就是您上面写的分录了。

张艳老师 解答

2018-03-14 10:35

@青春的拥抱:   做暂估入账,如果金额确定,税额确定的话,是要计入其他应付款--待确认进项税额 
不用应交税费科目,等实际收到发票后,再将其他应付款--待确认进项税额科目转入应交税费--应交增值税(进项税额)科目

仰望星空 追问

2018-03-13 16:20

到手发票时,能否入 
借:工程施工-  应交税费  贷:预付账款

仰望星空 追问

2018-03-13 16:27

借:工程施工 
       应交税费   
贷:预付账款 
是这样哦

仰望星空 追问

2018-03-13 16:29

也就是说在建工程变为工程施工,可以吗?

仰望星空 追问

2018-03-13 17:49

购进的材料,能直接入工程施工-材料费?

仰望星空 追问

2018-03-13 18:00

还是要进库存商品呢? 
预付材料费,再收到发票的

仰望星空 追问

2018-03-14 10:30

可以这样吗? 
借:预付账款 
   贷:银行存款 
借:库存商品/工程施工-材料 
    应交税费 
   贷:预付账款

仰望星空 追问

2018-03-14 10:47

不做暂估呢? 
老师如果这样怎么操作呢?

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相关问题讨论
先暂估转到固定资产 收到发票后把前面的暂估红冲 再按发票金额 记入固定资产
2019-04-23 09:05:20
预付时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:在建工程 应交税费 贷:预付账款
2018-03-13 16:15:53
只是工程的一小部分而已,借:在建工程预付款,等完工后全额支付,就直接是在建工程?
2016-08-31 10:58:02
借:预付账款 贷:银行存款
2020-01-14 23:03:10
借:银行存款 贷:预收账款
2018-09-18 15:38:40
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