送心意

林杰老师

职称中级会计师

2019-04-23 11:29

您好!答案是使用重分类方式计算的,24833.33与您计算的23333.33差额1500是由其他应付款明细科目存在一个借方1500,这个是重分类到其他应收款下核算。

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您好!答案是使用重分类方式计算的,24833.33与您计算的23333.33差额1500是由其他应付款明细科目存在一个借方1500,这个是重分类到其他应收款下核算。
2019-04-23 11:29:03
看下之前是不是挂了借预收贷主营业务收入应交税费 是的话对的, 还有一种情况预收账款也对
2019-05-01 12:50:48
你好,真账实操的答案是固定的,但实际工作中你这么填也是正确的
2018-01-11 19:27:06
你可在吐槽提交问题,会有专人负责解决
2017-09-23 11:18:05
您好: 截图的答案正确。您只是把应收账款直接抵销了。最终结果是一样的,但直接按您那样写不好,没有把业务对应的分录写清楚。
2018-05-01 16:55:23
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