l老师你好,我上月支付房租费,发票未开分录:借:预付款,贷:银行存款;本月发票已来,借:待摊费用,贷:预付款,借:管理费用,贷:待摊费用,这样可以吗?
菜菜
于2019-04-24 10:06 发布 641次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
这样账务处理 正确的
2019-04-24 10:07:23
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你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。
2022-09-29 16:41:31
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您好,发票到了,摊销每个月的分录一样,借管理费用等贷预付账款
2020-07-22 14:59:39
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收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了
2020-07-30 23:49:52
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可以的,可以这样账务处理
2018-11-19 11:24:59
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