- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,你可以做这个调整分录
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2019-04-24 11:42:26
你好同学
这个是需要查找原因的,实在实在查不到原因差额才可以放到营业外收支的。
2022-02-21 14:13:06
不可以的,现在这个待抵扣进项税额科目除了辅导期的一般纳税人外,就几乎用不到这个科目了。
2020-04-29 14:14:58
你好学员,这个待抵扣是原来固定资产剩余未抵扣的吗
2022-01-17 13:06:36
你好,是进项税部分未入账还是全部发票内容都没有入账呢?
2020-02-11 13:05:55
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