- 送心意
大老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好同学
这个是需要查找原因的,实在实在查不到原因差额才可以放到营业外收支的。
2022-02-21 14:13:06
你好学员,这个待抵扣是原来固定资产剩余未抵扣的吗
2022-01-17 13:06:36
你好,你可以做这个调整分录
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2019-04-24 11:42:26
不可以的,现在这个待抵扣进项税额科目除了辅导期的一般纳税人外,就几乎用不到这个科目了。
2020-04-29 14:14:58
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息