送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-24 16:43

你好!这个已经回复你了。你看到了吗?

春暖花开 追问

2019-04-24 17:08

老师,看不到您的回复,可能只有三次机会

宋生老师 解答

2019-04-24 17:26

你好!这个你先借原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款
然后借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税转出)

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相关问题讨论
你好!这个已经回复你了。你看到了吗?
2019-04-24 16:43:43
你好!你如果不打算入账,直接申报的时候在申报表填写转出金额就好了。
2019-04-24 16:01:02
如果嫌麻烦 也可以不处理吧
2015-10-19 15:05:59
把原凭证冲红就好,
2018-12-26 15:14:36
你好!如果发票作废了,那么你之前计入的什么科目。都做一样的分录,然后金额做负数。
2018-09-21 16:55:18
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