送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-25 08:42

你好
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

Smile 追问

2019-04-25 08:43

必须通过应付职工薪酬核算吗?不能直接贷银行存款啊?

邹老师 解答

2019-04-25 08:46

你好,需要通过应付职工薪酬——福利费先计提,然后支付的

Smile 追问

2019-04-25 09:17

那借方制造费用还是管理费用

邹老师 解答

2019-04-25 09:21

你好,借方是通过管理费用核算的

Smile 追问

2019-04-25 09:29

那借方还要管理费用办公费,贷银行存款的,分录怎么合并

邹老师 解答

2019-04-25 09:39

你好,这个 是计入福利费明细核算,不是办公费啊,你所指分录合并是什么意思?

Smile 追问

2019-04-25 09:40

购入食堂空调,还要办公用品,银行支付

邹老师 解答

2019-04-25 09:57

你好,需要分别做分录
购入食堂空调
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目  
办公用品
借;管理费用——办公费,贷;库存现金等科目

Smile 追问

2019-04-25 09:59

报销单是一张,分录不能一起吗

邹老师 解答

2019-04-25 10:10

你好,那就只能放在 一起
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 
借;管理费用——办公费,贷;库存现金等科目

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相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2019-04-25 08:42:52
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-04-18 09:04:13
你好,计入费用科目即可。
2019-04-24 16:39:43
借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本     管理费用     销售费用等     贷:应付职工薪酬—非货币性福利
2017-04-28 15:26:47
您好 可以计入固定资产或者低值易耗品 然后摊销计入福利费科目
2019-04-25 09:08:24
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