出口业务已经办理退税, 但现在需要开红字发票, 红字发票涉及的红字部分在退税时如何处理
路过
于2019-04-25 11:57 发布 7024次浏览
- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
2019-04-25 12:24
如果只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。
如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能你们管理员不需要你做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的。
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