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职称注册会计师

2023-03-14 16:04

你需要把红字发票作为减少应纳税额的费用来申报。

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相关问题讨论
你好,是你的销售发票吗?
2022-04-06 10:58:05
你需要把红字发票作为减少应纳税额的费用来申报。
2023-03-14 16:04:22
您好,您是进货发票的是吗,您已经认证并且8月份申报了是吗,那您9月份开的红字发票,需要10月份在申报九月份所属税款的时候填在红字发票信息表对应的栏次
2019-09-05 20:09:54
六月按你开票的进行申报,在六月重新再开具红票之后再开具正确的蓝字发票,这是发票开错了,不是不属于不能抵扣的情况,不应该做进项转出的。
2019-06-17 14:13:39
你好 你3月开红字发票 做红字分录 1月退回来的 和你3月开的红字的发票一起放着
2020-03-03 16:07:55
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