老师,2月份开的出口退税发票,3月份发现有错误,红冲并开具了正常发票也办理完成了退税,想问下这张红字发票在申报时如何处理?还是说不需要处理啊?
无语的蜗牛
于2023-03-14 15:56 发布 271次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你好,是你的销售发票吗?
2022-04-06 10:58:05

你需要把红字发票作为减少应纳税额的费用来申报。
2023-03-14 16:04:22

您好,您是进货发票的是吗,您已经认证并且8月份申报了是吗,那您9月份开的红字发票,需要10月份在申报九月份所属税款的时候填在红字发票信息表对应的栏次
2019-09-05 20:09:54

六月按你开票的进行申报,在六月重新再开具红票之后再开具正确的蓝字发票,这是发票开错了,不是不属于不能抵扣的情况,不应该做进项转出的。
2019-06-17 14:13:39

你好 你3月开红字发票 做红字分录 1月退回来的 和你3月开的红字的发票一起放着
2020-03-03 16:07:55
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