送心意

田老师

职称会计师

2015-08-18 10:53

这个是以前年度的数,查不出原因,下个月少缴?申报表上并没有这个数。

吴老师 追问

2015-08-18 10:54

如果我当是交了所得税的可以调整吗?

吴老师 追问

2015-08-18 10:59

如果查不出原因,就只能挂在那里了吗?我在想会不会是以前公司是小规模的,预缴了税,会计这样做了,现在变成一般纳税人,所以这个数一直挂着,这样我能怎么调整?

吴老师 追问

2015-08-18 11:01

因为以前搬过办公室,凭证找不到了,这个新建和账套上只挂着一个余额。以前会计没调,所以就这样

田老师 解答

2015-08-18 10:43

就是你交的税金交多了,你查一下是什么原因,如果真是多交了,就不用理它算是预缴,下月少缴这个数就行

田老师 解答

2015-08-18 10:56

(这个是以前年度的数,查不出原因,下个月少缴?申报表上并没有这个数。)我是说如果是真的多缴纳的话才做一步。(如果我当是交了所得税的可以调整吗?)可以的,把原来做错的复印出来做附件,再进行调整

田老师 解答

2015-08-18 11:00

怎么会查不出?查不出建议不要调

田老师 解答

2015-08-18 11:07

查不出建议不要调

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相关问题讨论
您好!是的,一般都是当月缴纳当月的的增值税的时候使用。
2016-03-10 16:07:14
就是你交的税金交多了,你查一下是什么原因,如果真是多交了,就不用理它算是预缴,下月少缴这个数就行
2015-08-18 10:43:54
你好,这个三险一金一个月的金额是1920吗?
2023-05-25 16:05:42
同学,你好,应交税费-应交增值税(销项,进项,已交税费)这三个是三级 科目,你月底的时候,就把三项三级科目的明细看一下,如果销项大于进项,那就要把销项减已交进行结转,如果销小于进,那他俩就不要管了,直接把已交税费结转了就可以了
2022-04-04 06:49:33
同学,你好,这个本身不太好处理,建议你和报表对一下,不对的地方,先直接转营业外收支里,先把账搞平了
2021-12-09 16:11:08
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