送心意

玲老师

职称会计师

2019-04-26 17:25

借管理费用 贷进项转出  再做上正确的分录 抵差减时; 借 应交税费贷管理费用

夏雨 追问

2019-04-26 17:38

老师好,正确的分录怎么做

玲老师 解答

2019-04-26 17:42

抵差减时; 借 应交税费贷管理费用

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相关问题讨论
借管理费用 贷进项转出 再做上正确的分录 抵差减时; 借 应交税费贷管理费用
2019-04-26 17:25:02
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-07 16:33:27
你好,把进项税额调整到费用核算就是了,因为你发票根本没有认证抵扣,不需要做转出处理的
2019-06-20 17:06:41
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项转出 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
2018-11-06 11:26:59
你好 可以的。 你可以先取得发票做 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 贷银行存款等 等着你有销项税 认证在抵扣
2020-06-30 10:09:39
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