二、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【220.08】元;4.您单位申报表A105000第19行第3列\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。
李滢
于2019-04-27 06:36 发布 3682次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-27 10:13
您好,您实际是有交滞纳金吗
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你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整 16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:43
你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整
16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:33
您好,这个提示是让你核对一下调整的部分是否正确,如果正确就继续申报
2020-05-13 18:22:07
如果实际就是这样的,点确认就行
2019-04-24 12:40:04
根据提示的来调整就可以了
2019-05-04 13:49:26
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