老师:请问老师 企业所得税资产总额数(平均值) 是不 问
谢谢老师,那年报里面自动带出来的数是不是有误,需要自己去改呀?还有只有三个季度报了数据的就/3是吗? 答
你好,企业赠送员工手机,并报销每月套餐,是否交个税, 问
若开票是公司抬头,通常可不报个税 答
老师 增值税视同销售还是有点混淆 自产的商品 用 问
自产地板用于办公楼铺地板视同销售那个是消费税视同销售计算消费税,不是增值税 答
现在小规模纳税人季度是不超过多少免交增值税?如 问
那普票和专票季度加起来超过30万限额,是全部需要交增值税吗? 答
请教下老师,房地产公司出售了车位应该就要交税了 问
那个是预收款就得交税,不是非得开票才交税 答

,一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【16000】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40000】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【56000】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个应该怎么调整
答: 你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整 16000-40000=-24000
您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【99999.96】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【102514.28】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。是否正确
答: 如果实际就是这样的,点确认就行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【16000】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40000】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【56000】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办?
答: 你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整 16000-40000=-24000

