- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-04-27 10:28
这部分是你原有的还是什么
相关问题讨论
多余的物资,对方不要了给我方了,按实际数量,金额为0,入库与账务处理
2019-04-27 11:08:38
您好,
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-03-13 15:56:10
多余的物资,对方不要了给我方了,按实际数量,金额为0,入库与账务处理
2019-04-27 11:08:43
这部分是你原有的还是什么
2019-04-27 10:28:18
你好,可以这么做:
暂估时:
借:生产成本——加工费(等科目)
贷:应付暂估款
收到票时:
借:应付暂估款
应交税金——进项
贷:应付账款(实际)
2019-11-21 17:29:29
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2019-04-27 14:34