老师,18年底计提18~19年的房租,19年3月全额支付,4月份收到对方发票时会计分录怎么做?
淡然
于2019-04-28 16:55 发布 1068次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-28 17:00
二种处理:一是附发票在当月摊销房租的分录后
一种是冲销计提分录,再重新计提,附发票。
相关问题讨论

二种处理:一是附发票在当月摊销房租的分录后
一种是冲销计提分录,再重新计提,附发票。
2019-04-28 17:00:56

借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000
19年3月支付时 借应付账款58000预付42000贷银行存款100000
借管理费用~房租42000 贷预付账款42000
2019-04-28 17:27:20

您好,这种情况,应该要补做房租费账,汇算清缴填在管理费用里。归属于2019年两个月的计提在2019年,分录,借管理费用租赁费,贷应付账款或银行存款。
2019-04-19 19:08:05

支付的时候,借:预付账款 贷:银行存款
发票到了的时候,冲减暂估的租金,然后按发票入账,借:管理费用 贷:预付账款
2019-03-22 15:06:40

直接进成本处理,收到做预收帐
2019-04-08 15:25:14
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淡然 追问
2019-04-28 17:05
文文老师 解答
2019-04-28 18:14