送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-28 17:00

二种处理:一是附发票在当月摊销房租的分录后
一种是冲销计提分录,再重新计提,附发票。

淡然 追问

2019-04-28 17:05

18年6月~19年6月的房租
18年底会计分录  借管理费用~房租60000
贷应付账款~  60000
19年3月  支付房租时  借应付账款100000  贷银行存款100000  
4月份收到对方的发票  
会计分录借管理费用~房租40000
               贷应付账款40000
老师,这样可以吗

文文老师 解答

2019-04-28 18:14

你好,分录可以这样的

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相关问题讨论
二种处理:一是附发票在当月摊销房租的分录后 一种是冲销计提分录,再重新计提,附发票。
2019-04-28 17:00:56
借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000 19年3月支付时 借应付账款58000预付42000贷银行存款100000 借管理费用~房租42000 贷预付账款42000
2019-04-28 17:27:20
您好,这种情况,应该要补做房租费账,汇算清缴填在管理费用里。归属于2019年两个月的计提在2019年,分录,借管理费用租赁费,贷应付账款或银行存款。
2019-04-19 19:08:05
支付的时候,借:预付账款 贷:银行存款 发票到了的时候,冲减暂估的租金,然后按发票入账,借:管理费用 贷:预付账款
2019-03-22 15:06:40
直接进成本处理,收到做预收帐
2019-04-08 15:25:14
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