一般纳税人公司购买原材料是预付款的形式,原材料收到后暂时不想要对方开票,怎么做会计分录?收到票后怎么做分录?借:预付账款 贷:银行存款,收到原材料后,正常是借:原材料 借:应交增值税进项 贷:预付账款,可是现在暂时不开发票怎么做
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于2019-05-01 14:18 发布 2073次浏览
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牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-01 14:22
暂估先按不含税金额暂估入账,借原材料,贷预付账款。收到发票后,暂估入账凭证红冲,然后按发票正常入账。
相关问题讨论

老师,还有一种就是收到发票后,这个月不想认证,是做到待认证进项税额里吗
2019-05-01 14:24:33

你好,付款后,对方不给开发票,
借:预付账款
贷:银行存款
借;资产减值损失 贷;坏账准备
2017-09-05 17:40:35

那我做的会计分录有问题吗
2017-07-08 10:55:12

你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
2018-04-16 08:59:42

你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
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2019-05-01 14:24
牛老师 解答
2019-05-01 14:49