- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-17 17:13
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
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2019-09-17 17:13:19
实际有收到发票吗
2020-06-08 11:15:05
你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
2018-04-16 08:59:42
同学你好
对的
暂估的发票来了之后直接做
借原材料负数
贷应付账款暂估负数
2021-03-18 15:13:46
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
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