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定格
于2019-09-17 17:12 发布 1274次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-17 17:13
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
定格 追问
2019-09-17 17:18
嗯嗯,相当于要做三个分录是吧?暂估入库时,借:原材料 贷:应付账款-暂估入库 冲掉暂估时借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负 然后再做 借:原材料 贷:应付账款 是这样吧
maize老师 解答
2019-09-17 17:21
是的,你这个写没有问题
2019-09-17 17:24
好的,谢谢老师
2019-09-17 18:03
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2019-09-17 17:18
maize老师 解答
2019-09-17 17:21
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2019-09-17 18:03