送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-05-02 15:10

你先结转到应付职工薪酬,最后申报的时候以管理费用入账

一一 追问

2019-05-02 15:18

意思是我可以先通应付职工新酬支付入账,月末结转入管理费用,对吗?那教育经费也是一样吗?

小洪老师 解答

2019-05-02 15:39

你好,是的,一般先明细科目入账,最后结转的时候再以管理费用入账。

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相关问题讨论
你先结转到应付职工薪酬,最后申报的时候以管理费用入账
2019-05-02 15:10:19
你好,个人建议通过应付职工薪酬核算的相关明细科目,比如工资,福利费,工会经费,职工教育经费等先计提,再支付
2016-07-01 20:28:25
你好!按规定应该是在应付职工薪酬—福利费里过一下。
2016-06-30 09:58:01
先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46
你可以根据需要设置的,可以直接是管理费用-工资,福利费,社保
2019-01-10 17:39:21
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