老师你好!我计提的时候是借:管理费用 -职工薪酬14000贷:应付职工薪酬-工资14000 支付的时候是借:应付职工薪酬-工资14000贷:银行存款14000 银行退回的时候是借:银行存款1000贷其他应付款1000 再支付时是借:其他应付款1000贷:银行存款1000 是这样子做的吗?其他应付款的可以设一个什么样的明细科目呢?
蝶溪
于2015-08-20 16:02 发布 738次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
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待发工资
2015-08-20 16:06:12
同学这样做是 可以的,
2020-01-15 15:36:23
多,让员工退回来就行
2021-04-15 17:03:27
您好,冲掉之前计提的工资,就可以销账了l
2020-07-13 09:53:40
同学你好,
两种做法都是可以的。需要看一下企业老板的想法,如果要求当月退回,则联系员工退回,如果没有这样的要求,看自己怎样方便怎样处理,账务上都是可以的。
2020-06-06 14:27:21
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