请问老师,三月份的业务在四月份开票,税点开成13个点,现在发现发票开错了,应该是开16个点的,那发票要在5月份红冲,我现在五月份是按之前四月开的发票来报税吗
小蓝子
于2019-05-03 16:44 发布 776次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-03 16:47
你好,三月份纳税义务产生没有,4月份不能开16%
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你好,三月份纳税义务产生没有,4月份不能开16%
2019-05-03 16:47:49
你好 先把9个点的税率发票红冲了然后重新开3个点的 ,确实多交纳的税费 去税局申请退税走流程审核 退回你企业账户 具体看你当地税局要求
2019-06-21 09:50:17
税局对您公司的罚款,是未按时申报的滞纳金,因为您公司在5月份申报4月份的增值税时,没有申报为未开票收入。
要想证明很简单了,提供合同以及发货单据,就能证明。
2018-08-23 11:38:08
你好,不需要,下个月申报的时候自动会累计计算的
2019-08-19 16:01:14
你好,按照实际开票的数据申报增值税
2019-05-10 10:35:16
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