送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2021-10-10 11:05

你好,是的,是需要报9月份的税的。

食其 追问

2021-10-10 11:05

那我红冲发票怎么办?

答疑苏老师 解答

2021-10-10 11:07

你好,红冲做原来分录的负数分录,是抵扣了10月份的税。

食其 追问

2021-10-10 11:07

我报10月份的税的时候红冲发票直接冲十月份的正确发票吗?

答疑苏老师 解答

2021-10-10 11:08

你好,是的,是这样的。

食其 追问

2021-10-10 11:11

好的,谢谢老师

答疑苏老师 解答

2021-10-10 11:12

不客气,祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好,是的,是需要报9月份的税的。
2021-10-10 11:05:18
你好 开红字或者是负数发票,你选择税率1%就可以,你最好是节后再开吧,听说1%会继续延续
2022-01-02 09:41:03
同学你好,这种情况下,把红冲发票作废处理,再重新开具红字发票就行了。
2021-06-04 22:48:58
你好,按正数减去负数之后的收入,税额申报就是了 比如正数发票收入100万,销项税额13万,红冲发票收入10万,负数销项税额1.3万。那么申报的时候,收入按100万—10万填写,销项税额按13万—1.3万填写就是了 
2021-11-06 10:44:27
同学,你好 你是开具了红字发票,还是收到红字发票?
2022-01-15 21:20:18
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