老师,九月份开给客户的票税率是3个点,10月份发现开错了,10月份已经开了红冲发票和正确发票,请问我这个月报税的时候要报九月份那三个点的税吗?
食其
于2021-10-10 11:04 发布 822次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2021-10-10 11:05
你好,是的,是需要报9月份的税的。
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你好,是的,是需要报9月份的税的。
2021-10-10 11:05:18

同学你好,这种情况下,把红冲发票作废处理,再重新开具红字发票就行了。
2021-06-04 22:48:58

你好 开红字或者是负数发票,你选择税率1%就可以,你最好是节后再开吧,听说1%会继续延续
2022-01-02 09:41:03

你好,按正数减去负数之后的收入,税额申报就是了
比如正数发票收入100万,销项税额13万,红冲发票收入10万,负数销项税额1.3万。那么申报的时候,收入按100万—10万填写,销项税额按13万—1.3万填写就是了
2021-11-06 10:44:27

同学,你好
你是开具了红字发票,还是收到红字发票?
2022-01-15 21:20:18
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